宝马娱乐官方网站1【品质异常报告兼对策书】 6.1《目标方案管理程序》 7.2【产品检验不合格标示卡】 6.2《内部审核

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  文件结构图_数学_自然科学_专业资料。宝马娱乐官方网站体系文件结构图 序 号 文件 相关记录表格 引用文件 责任部门/人员 附件一:组织管理结构图 附件二:体系标准与文件对应之单位权责关系 1 质量管理手册 附件三:质量管理体系过程方式

  体系文件结构图 序 号 文件 相关记录表格 引用文件 责任部门/人员 附件一:组织管理结构图 附件二:体系标准与文件对应之单位权责关系 1 质量管理手册 附件三:质量管理体系过程方式示意图 附件四:产品实现策划图 附件五:质量管理目标分解方案 附件六:体系文件结构图 7.1 【文件总览表】 6.1《质量记录管理程序》 文控/刘春兰 2 文件资料管理程序 7.2 【图纸申请表】 7.3 【文件发放回收记录】 6.2《电子文件管理规范》 文控/刘春兰 文控/刘春兰 7.4 【外来文件清单】 文控/刘春兰 3 质量记录管理程序 7.1 【质量记录总览表】 7.2 【图纸申请表】 6.1《文件资料管理程序》 文控/刘春兰 各部门 4 目标方案管理程序 7.1 【质量目标完成情况统计表】 6.1 《信息交流管理程序》 各部门 6.2 《质量目标管理规定》 5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】 6.1【职责权限规定】 各部门 各部门 6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】 6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》 各部门 各部门 7.1 【年度管理评审计划】 ISO课 7 管理评审管理程序 7.2 【内部审核实施计划】 7.3 【管理评审报告】 ISO课 ISO课 7.4 【内部质量审核不合格报告】 各部门 7.1 【部门招工申请单】 6.1《员工手册》 各部门 7.2 【劳动试工期合同】 8 人力资源管理程序 7.3 【辞职申请报告】 6.2《岗位说明书》 6.3《人员培训管理程序》 管理部 各部门 7.4 【办公文具登记表】 管理部 7.5 【人员调动表】 各部门 7.1 【员工培训申请表】 9 人员培训管理程序 7.2【年度培训计划表】 6.1《质量记录管理程序》 各部门 各部门 7.3【员工培训记录表】 各部门 体系文件结构图 序 号 文件 相关记录表格 引用文件 责任部门/人员 7.1【生产通知单】 7.2【生产计划指令单】 7.3【生产日计划】 7.4【工作日报表】 7.5【产品工序图】 7.6【产品明细表】 7.7【物料出库领用单】 10 生产过程管理程序 7.8【退料单】 7.9【补料申请单】 7.10【报废申请单】 7.11【专业岗位上岗证】 7.12【设备清单】 7.13【设备保养年度计划表】 7.14【机械设备日常保养记录】 7.15【机械设备履历表】 7.16【机械设备维修申请单】 7.1【订单评审表】 7.2【订单/合同台帐】 7.3【生产通知单】 7.4【产品明细表】 11 顾客要求管理程序 7.5【产品工序图】 7.6【8D回复报告】 7.7【主要顾客清单】 7.8【顾客满意度调查表】 7.9【顾客满意度调查统计表】 7.1 【供应商调查评估表】 7.2 【合格供应商清单】 12 采购过程管理程序 7.3 【供應商評核表】 7.4 【采购申请单】 7.5 【采购单】 7.6 【内部联络单】 6.1《质量控制工程图》 计划部 6.2《人力资源管理程序》 计划部 6.3《机械设备作业规程》 计划部 6.4《机械设备作业指导书》 工程部 6.5《模具管理作业指导书》 生产部 6.6《监测设备管理程序》 工程部 6.7《5S查检评估管理办法》 生产部 6.8《产品检验管理程序》 生产部 6.9《不合格控制程序》 生产部 6.10《产品追溯管理程序》 品质部 6.11《产品防护程管理程序》 各部门 6.12《产品财产管理程序》 各部门 6.13《记录资料控制程序》 各部门 各部门 各部门 各部门 6.1《生产过程管理程序》 营业部 营业部 营业部 工程部 工程部 品质部 营业部 营业部 营业部 6.1《产品检验管理规范》 采购部 6.2《产品防护管理程序》 采购部 采购部 各部门 采购部 各部门 体系文件结构图 序 号 文件 相关记录表格 引用文件 责任部门/人员 7.01【物料标识卡】 6.1《产品检验管理规范》 生产部 7.02【产品检验合格标示卡】 6.2《产品防护管理程序》 品质部 7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》 品质部 7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】 6.4《文件记录管理程序》 6.5《纠正预防管理程序》 生产部 工程部 7.06【材料证明报告】 6.6《来料检验规范》 工程部 7.07【SGS报告】 管理部 7.08【订单变更记录】 营业部 7.09【来料检验报告】 品质部 7.01【采购申请单】 6.1《产品检验管理程序》 各部门 7.02【供应商送货单】 6.2《生产过程管理程序》 采购部 7.03【物料入库单】 6.3《不合格品管理程序》 生产部 7.04【物料出库领用单】 6.4《质量记录管理程序》 生产部 7.05【补料申请单】 14 产品防护管理程序 7.06【产品退料单】 生产部 生产部 7.07【报废申请单】 品质部 7.08【危险物品清单】 管理部 7.09【进销存帐】 生产部 7.10【成品仓月盘点账物核实表】 生产部 7.11【出货通知单】 计划部 7.1【采购申请单】 各部门 7.2【计量器具台账】 6.1《监测设备校验规范》 品质部 15 量测仪器管理程序 7.3【监测设备履历表】 7.4【校验报告】内校 6.2《监测设备操作指导书》 品质部 6.3《质量记录管理程序》 品质部 7.5【计量器具报修单】 品质部 7.6【报废申请单】 品质部 7.1【年度管理评审计划】 ISO课 7.2【内部审核计划】 ISO课 16 内部审核管理程序 7.3【首未会议记录】 7.4【内部质量审核检查表】 ISO课 ISO课 7.5【内部质量审核不合格报告】 各部门 7.6【内部审核报告】 ISO课 体系文件结构图 序 号 文件 相关记录表格 引用文件 7.1【产品样板检测数据报告】 6.1《产品检验管理程序》 7.2【样品汇总表】 6.2《质量记录管理程序》 7.3【采购申请单】 6.3《产品防护管理程序》 7.4【物料标识卡】 6.4《不合格品管理程序》 7.5【来料检验报告】 6.5《制程检验规范》 7.6【首件部品上模检查判定书】 6.6《成品检验规范》 17 产品检验管理程序 7.7【工作日报表】 7.8【制程检验记录】 7.9【品质异常报告兼对策书】 7.10【制程不良品返工记录表】 7.11【QC工作日报表】 7.12【品质问题对策书】 7.13【产品出货检验报告】 7,1【品质异常报告兼对策书】 6.1《目标方案管理程序》 7.2【产品检验不合格标示卡】 6.2《内部审核管理程序》 7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】 6.3《管理评审管理程序》 6.4《纠正预防管理程序》 7.5【品质问题对策书】 6.5《质量记录管理程序》 7.6【报废申请单】 7.7【品质问题对策书】 19 纠正预防管理程序 7.1【品质问题对策回复函】 6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》 责任部门/人员 品质部 品质部 采购部 生产部 物控部 品质部 生产部 品质部 品质部 生产部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 生产部 品质部 品质部 品质部 品质部

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